Basilio 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 Вот это QUOTE (rulezman @ Jul 28 2005, 08:16)Если товар продается в страны ЕС и в Чехию и вы плательщик НДС (ДПХ) то вы обязаны добавить к стоимости товара 19%. И соответственно заплатить эти 19% затем чешскому государству. с этим QUOTE (simple @ Jul 28 2005, 10:08) на экспорт работал только со странами ЕС. им даешь фактуру без ндс, а они уже при продаже насчитывают НДС по своим ставкам. у меня чёй-то не стыкуется. А у вас? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
X-enon 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 Ну кстати у меня тут тоже закралось сомнение, но я подумал, может это какая-нибудь местная специфика работы! Всяко ж бывает в нашей жизни! Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Strannik 1 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 В страны ЕС фактура выставляется с НДС 0%. Во всех остальных случаях 19%. Возврат НДС по экспортным фактурам до 25 числа месяца , следующего за отчётным. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
feed 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 Именно этим и всегда занимался и занимаюсь, в смысле, экспортом в Россию (разные схемы, разные маршруты ) С НДС-ом никаких проблем не возникает, если ты Продавец - чешская (европейская) фирма зарегистрированная в финанчаке на DIČ, а Покупатель соответственно Российская фирма. Порядок прост (самый допотопный пример экспорта без нюансов транзита, транспорта и т.п.) 1) Покупаешь товар от чешской компании, скажем XXX s.r.o. соответственно с DPH 19% 2) Оформляешь экспортную фактуру (уже без DPH) 3) Оформляешь экспортную декларацию (на любой таможне как правило есть соответствующие службы) 4) Идешь к таможеннику - он оформляет вывоз. 5) Ждешь подтверждение о переходе границы с отмеченной копией декларации, которая тебе придет по почте (или другим способом) - это для бухгалтерии является основанием, чтобы в отчете засчитать DPH для "возврата" но через месяц после подачи отчета. Данный пример лишь для представления системы "возврата" DPH. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Basilio 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 Итого, хоть в ЕС, хоть не в ЕС- ДПХ на фактуре=0%, я правильно излагаю? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Balanda 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 А как обстоит дело с услугами проданными в дальний зарубеж? например консалтинг? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Strannik 1 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 QUOTE (feed @ Jul 28 2005, 11:47) 2) Оформляешь экспортную фактуру (уже без DPH) Feed , ты ничего не путаешь ? Что ты будешь возвращать , если фактура с DPH=0% ??? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
X-enon 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 Я о том же! Это получается покупаешь по одной цене, а продаешь по другой, причем вторая значительно ниже! Разве так может быть? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
feed 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 QUOTE (Strannik @ Jul 28 2005, 14:42) QUOTE (feed @ Jul 28 2005, 11:47) 2) Оформляешь экспортную фактуру (уже без DPH) Feed , ты ничего не путаешь ? Что ты будешь возвращать , если фактура с DPH=0% ??? товар покупается с DPH допустим 100 Kč + 19Kč (DPH=19%) = 119 Kč - надо заплатить! товар продается в Россию без DPH - экспорт! допустим за каких-то 100 USD + 0 USD (DPH=0%)=100 USD - желательно получить Основание для возврата DPH (19 Kč) это подтвержденная декларация на вывозную фактуру в 100 USD о том, что товар пересек границу и был вывезен из Чехии (Европы). Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
gari 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 Feed прав, я также работаю по такой схеме , правда покупаю алюминий , обрабатываю его и у же изделие продаю за границу. В фактуре для клиента НДС не указывается , а НДС на материал я получаю возврат. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
rulezman 10 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 Gari, ты тоже оформляешь экспортые декларации и ждешь подтверждение о переходе границы или существует какой-то более простой способ? Например я отправляю CD, DVD, книги и прочую сувенирную продукцию по средством Чешской почты , и подтверждение о пересечении границы у меня только квиточек с почты, о том что они приняли у меня посылку. Достаточно будет этого квиточка для подачи на возврат ДПХ или я , став платцем ДПХ, должен буду проходить всю вышеуказанную Фидом процедуру? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
graycrow 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 28, 2005 QUOTE (Balanda @ Jul 28 2005, 12:07) А как обстоит дело с услугами проданными в дальний зарубеж? например консалтинг? Для услуг DPH в любом случае 0 - хоть в дальний зарубеж, хоть в ближний (ЕС). Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Maryna 3 Nahlásit příspěvěk Odesláno July 30, 2005 QUOTE (feed @ Jul 28 2005, 12:11) QUOTE (Strannik @ Jul 28 2005, 14:42) QUOTE (feed @ Jul 28 2005, 11:47) 2) Оформляешь экспортную фактуру (уже без DPH) Feed , ты ничего не путаешь ? Что ты будешь возвращать , если фактура с DPH=0% ??? товар покупается с DPH допустим 100 Kč + 19Kč (DPH=19%) = 119 Kč - надо заплатить! товар продается в Россию без DPH - экспорт! допустим за каких-то 100 USD + 0 USD (DPH=0%)=100 USD - желательно получить Основание для возврата DPH (19 Kč) это подтвержденная декларация на вывозную фактуру в 100 USD о том, что товар пересек границу и был вывезен из Чехии (Европы). нам бухгалтер объясняла данную ситуацию следующим образом: таможенная декларация при вывозе товара за пределы EU является основанием прежде всего для обоснования правомерности продажи товара без DPH. (то есть подпадания операции под категорию osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH). Раз данная операция подпадает под категорию osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH, то одновременно продавец (экспортер) имеет право вернуть уплаченное им DPH (например, при приобретении товара, который в последующем и был экспортирован за пределы EU). Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Maxim-um 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno August 6, 2005 Добрый день всем участники Форума от новичка! У меня есть ряд вопросов для гуру Форума. Вопросы сложные, сам понимаю, но очень прошу ответить, т.к. собираюсь купить фирму в Праге и заняться экспортом в Россию! Меня вот что интересует: 1. Для возврата НДС требует ли налоговая служба Чехии получения 100% оплаты от иностранного (не из ЕС) покупателя за отправленный товар? 2. При подаче заявления на возмещение проводится ли налоговой службой Чехии камеральная или выездная проверка у меня, как у экспортера? Или это происходит только при крупных суммах возмещения? Или проверки в Чехии бывают только плановые - раз в 2 или 3 года? 3. Проводятся ли встречные проверки всех поставщиков? 4. Нужно для получения возмещения, кроме экспортной декларации с отметкой таможни, сдавать еще и документы подтверждающие сумму "входного" НДС (фактуры от поставщиков, договора с поставщиками, платежки и т.д.)? 5. Оплата товара, купленного мною, векселями является оплатой или оплата только деньгами? Очень жду ответы!!! С глубоким уважением, Максим. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
ocean 1 Nahlásit příspěvěk Odesláno August 6, 2005 хорошие вопросы, не чешские чисто росиийские Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky